2015年临沂市救助管理站部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[字号:大 中 小] 2015-04-04 阅读次数:894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市救助管理站是财政全额拨款的事业单位,人员编制20名,其工作职能是:对自身无力解决食宿,无亲友投靠,又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助,保障其基本生活权益而提供的一项社会救助工作。 二、部门预算单位构成 临沂市救助管理站是隶属临沂市民政局的二级单位。 临沂市救助管理站2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表 表1.2015年**部门收支预算总表 单位:万元
表2.2015年**部门支出预算表 单位:万元
表3. 2015年“三公”经费支出预算表 单位:万元
第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,临沂市救助管理站的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为82.79万元,其中:财政拨款收入 82.79万元,财政专户核拨资金 万元。 2015年支出预算为82.79万元,其中:一般公共服务支出65.89万元,社会保障和就业支出16.9万元。 三、“三公”经费预算情况 2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共5.5 万元。 (一)因公出国(境)费无预算安排。 (二)公务用车购置和运行维护费预算5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (三)公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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